跨境电商 税收筹划,跨境电商税收筹划

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于跨境电商 税收筹划的问题,于是小编就整理了2个相关介绍跨境电商 税收筹划的解答,让我们一起看看吧。
香港及海外公司,应如何进行税务筹划?
义乌大部分外贸人都有香港或者其他外资公司。一般都是拿来避税和方便个人soho收美金用。一般做的最多的是香港公司,建议香港公司流水多的话要做审计。之前有通友咨询过,义乌市场比较乱,价格和质量参差不齐,我们推荐过几家靠谱的,网友也反映不错。
企业想可持续发展,如何做好税收税务筹划?
很多朋友在运营公司的时候,在碰到财务方面的问题时。总是会想到如何的减轻公司和个人的税负的问题,减轻税务方面的压力。其实,到这里税务筹划就起到很关键的一个作用。只有做到税务筹划,进行合理避税才能有效地节税。
目前,在大规模创业期间,***鼓励创业,许多园区都有财政返利政策。根据企业缴纳的税额,可以适用不同比例的退税。据我所知,崇明公园的最高退税可以达到当地税收的40%。如果申请成功,这将是最有效和最经济的税务规划。
筹划思路:作为转让无形资产的纳税人在以下情况下,可以筹划降低或者不缴营业税
1、销售设备的企业是商业企业,并且是增值税小规模缴纳人。由于餐饮业公司一般纳税人的增值税税率为4%,因此,***如个体户餐饮业公司在售销设施的一起,出让相关设施的常用工艺或是别的技术服务费用
2、销售软件的企业,在销售有关设备的同时销售相关的专有技术和其他无形资产。中国实施民法要求,手机***企业增值税的负税超出3%时,推行即征即退新政,这毫无疑问比专业开展无形资产出让交纳5%的营业税要特惠。
首先,楼主将税务管理作为公司可持续发展的要素来考虑,充分肯定税务管理的重要性,值得嘉许。
公司在发展的不同阶段,依据公司规模和业务的特点,税务筹划重点是不同的:
1)对新设企业或成立不久的小企业,规模小,业务结构较简单,企业可注意运用国家鼓励中小企业发展的优惠税收政策进行税筹。例如中小企业月销售额、季度销售额分别不超过10万元、30万元免征增值税,小微企业减免企业所得税,生产性及生活***业增值税加计扣除等等。
2)发展具备一定规模的公司,要建立税务合规及税务筹划的规章制度,随着业务复杂程度增加,企业可以开始考虑通过结合企业特点(如是否满足高新企业标准)、供应商选择、供应链安排、业务流程调整等进行税筹合法降低企业税负。依据每个企业的具体情况方案会有不同。
3)发展规模较大、拥有子公司的集团公司,则可以考虑如何享受***津贴,通过并购重组等优化税务结构,安排金融统借统还等降低集团整体成本,税筹的空间会更大,但是也要注意税筹中的业务实质审查,以避免被税局认定为避税安排。
对于一家寻求长远发展的公司,税筹不应该是利用法律漏洞或灰***域,而是在熟悉各种税务法规的前提下,结合企业自身业务规模和特点,进行的合理合法规划。
筹划中要考虑的税种主要是企业所得税、增值税,其他还有个人所得税(高管薪资安排、股权激励等)、消费税(如业务涉及)、土地增值税(房地产企业)等等。
在确定重大业务安排前一定是由税务管理人员先进行了税务测评,评估了不同方案的税务影响作为考量再进行业务决策。
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到此,以上就是小编对于跨境电商 税收筹划的问题就介绍到这了,希望介绍关于跨境电商 税收筹划的2点解答对大家有用。
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